第一节 内部审计

来源:未知来源 日期:2015-04-09 12:00

1985 年11月,岳阳地区审计局在屈原农场召开第一次内审工作现场经验交流会,境内内审工作逐步发展起来。1992年,共建内审机构565个,配备内审人员 1739人。1993年,全市实行精简机构、压缩编制,内审工作受到较大影响。1994~1995年,结合宣传《审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》及省体改委、省审计厅《关于在国有企业中建立健全内部审计制度的若干规定》,促进了内审工作的稳定和发展。1999年,全市有内审机构259个,其中专职机构192个;内审人员635名,其中专职人员460名。

1987 年,开始实行承包经营审计和厂长(经理)任期经济责任审计。洞庭苎麻纺织印染厂审计处坚持对承包单位和承包项目实行事前、事中和事后审计,1992~1993年,共完成审计项目24个,查出有问题金额120多万元,处理收缴27万多元,调账近90万元,制止违规支出10多万元。至 1999年,全市内审机构共完成经济责任审计项目1900多个,在审核企业财务收支的基础上,核实企业经营成果,澄清企业家底,分清经济责任,促进了企业承包经营责任制的深化完善。

1991 年,试行基建预决算审计,至1999年,共完成审计项目1210多个,核减基建预决算资金2亿多元。内审机构共审计单位15054个,其中财务收支审计 5303个、经济效益审计1218个、承包经济责任和离任审计1910个、基建审计1210个,共纠正违纪金额20多亿元,查出损失浪费金额4.7亿元,促进增收节支金额18873亿元,向有关部门移送经济案件142起,移送纪检监察部门处理210人,移送司法机关处理205人。